省直快讯
云勤集团召开2024年内部审计工作会议
来源:云南机关党建网     2024-09-29 17:39:56     【字体: 】    

为认真贯彻落实省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的工作安排,全面总结集团上一阶段内部审计工作,通报分析审计发现的共性问题,部署下一阶段重点任务,9月23日,云勤集团召开2024年内部审计工作会议,集团党委副书记、总经理王云东出席会议并讲话,集团党委委员、副总经理廖维钊主持会议。

会议指出,近年来,集团内部审计立足经济监督定位,持续深化审计重点内容,不断拓展审计监督广度和深度,以审促改、以改促建取得良好成效,内部审计规范管理、完善内控、防范风险和提质增效等作用得到较好发挥,但仍存在部分单位整改工作推进力度不够、整改质量有待提高等问题。

会议要求,要进一步提高政治站位,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,对标对表省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的要求,充分认识做好内部审计工作的重要意义,把抓好内部审计作为提高管理水平和推进事业高质量发展的“好帮手”。要聚焦中心任务,在“查问题、促改革、助发展”上下功夫,积极发挥内部审计监督与服务并重的职能作用。要压实整改落实,被审计单位要严格落实整改主体责任,坚持“当下改”与“长久立”相结合,切实强化内部审计结果的运用,扎实做好审计整改“下半篇文章”。

会议强调,要进一步提升集团内部审计工作既“治已病”又“防未病”的整体效能,各单位要坚持问题导向,针对共性问题主动开展好自查自纠工作,举一反三,推动实现“审计一点、整改一片、规范一面”的效果。

本次会议邀请了云南大学副教授徐薇作主题为“审计视角下企事业单位常见问题分析”的专题授课,徐薇聚焦财政、财务收支的真实合法效益,围绕集团各大业务板块,结合自身工作实践,通过引入丰富的案例,对审计视角下集团主要业务常见的典型性、普遍性、倾向性问题进行深入分析并提出整改建议,为集团进一步做好内部审计工作规范化建设提供了思路,也为集团系统内各单位进一步落实整改要求、提升依法合规管理水平、持续健康发展提供了有效的指导。

集团相关领导,集团财务管理部、风控法审部及各部门合规管理员,所属单位财务、风控、审计工作分管领导及相关工作人员参加会议。

(供稿:杨双燕 审核:蒋钰)

打印页面      |     分享到:
分享到: