2022年2月至4月,省审计厅对中共云南省委省直机关工委2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计。收到《云南省审计厅审计调查报告》(云审调报〔2022〕13号)后,我委高度重视,制定了《中共云南省委省直机关工委审计整改方案》,明确责任、整改措施和完成时限,积极开展整改,并于2022年7月28日向省审计厅上报了《审计整改报告》。现将我委整改情况公告如下。
一、预算编制和执行方面发现问题
1.预算执行进度慢的问题
已整改完成:加强预算管理,要求内设部室认真学习《云南省财政厅关于加强预算执行管理加快支出进度的通知》等相关文件,科学合理制定项目实施方案,细化每月支出计划,加快预算执行进度,提高预算执行率和资金使用效益。
2.未按规定制定部门项目库管理制度、办法及相关规定
已经整改完成:2022年7月27日,《中共云南省委省直机关工委项目库管理办法(试行)》(云直党工办发〔2022〕24号),已正式印发执行。
3.扩大开支范围
已整改完成:组织财务人员认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国会计法》等,加强项目经费管理,严格按照规定用途审核把关,确保经费支出方向准确,会计核算规范。
二、预算绩效管理方面发现的问题
4.未制定出台预算绩效管理及绩效评价规章制度
已整改完成:2022年7月27日,《中共云南省委省直机关工委预算绩效管理办法(试行)》(云直党工办发〔2022〕22号),已印发执行。
5.项目绩效目标编制不科学、不合理
已整改完成:组织相关人员认真学习《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》,提升预算编制人员业务水平,加强项目绩效管理,科学、合理、准确编制绩效目标。
特此公告
中共云南省委省直机关工委
2022年7月28日