目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会,作为省委的派出机构,成立于2000年1月,主要履行以下职责:
(一)统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。
(二)指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。
(三)指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
(四)对省直机关各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度进行督查,并向省委报告。
(五)指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的督查和管理,及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
(六)配合省委有关部门抓好省直机关各单位领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各单位党组(党委)理论学习中心组的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。
(七)督促指导省直机关各单位机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批省直机关各单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
(八)指导各级党组织加强基层党组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。
(九)与省纪委监委共同对省委省直机关纪检监察工作委员会实行双重领导。
(十)了解掌握省直机关工作人员的思想状况,指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十一)领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作,指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作,培训、轮训省直机关处级党员领导干部、党务干部。
(十三)领导省级机关党校工作。
(十四)指导州(市)直机关工作委员会的工作。
(十五)完成省委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、组织部(省直机关党员干部教育办公室)、宣传部(省直机关精神文明建设指导委员会办公室)、政策研究室、基层组织建设指导部,群众工作部(省直机关工会联合会)、共青团云南省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会、机关党委、离退休人员办公室10个部门。并代管省直机关纪检监察工委,其中省直机关纪检监察工委内设办公室、案审室、检查室3个部门。
所属非独立预算单位1个:党员教育中心,参照公务员法管理。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个,分别是:中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会,党员教育中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的:公务员59人,参照公务员法管理人员11人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人(离休2人,退休118人)。
车辆编制8辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,省委省直机关工委(以下简称工委)在省委的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,紧紧围绕“3815”战略发展目标和系列三年行动计划,以党的政治建设为统领,以深入实施机关党建高质量发展三年行动计划为重点,以深化作风革命、效能革命为抓手,推动机关党建质量不断提升。
(一)把准政治方向之“舵”,持续增强政治领导力。一是抓好党的二十届四中全会精神学习宣传贯彻。成立省直机关宣讲团,开展集中宣讲130余场次。二是把“两个维护”践行到具体工作中。深化落实工委学习贯彻习近平总书记“7·29”重要指示精神30条措施,举办机关党委书记专题培训班,召开座谈交流会,开展专项调研。三是深化政治机关建设。开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动,印发《省直机关严格党的组织生活制度的若干规定》,开展党组(党委)落实党内政治生活专项检查,督促26家单位整改问题27个。
(二)铸牢思想理论之“基”,持续增强思想引领力。一是突出抓好“关键少数”和年轻干部。举办领导干部时代前沿知识讲座6期,受众9.4万人次;深化青年理论学习提升工程,举办“青马工程”培训班和“青学思享会”等,打造多层次理论学习矩阵。二是着力丰富学习载体。印发《2025年省直机关党员干部教育培训计划》,做实基本培训,举办26期示范培训班,精准调训2919人。三是做实思想政治工作。开展“书香机关·书香支部”阅读活动,审批志愿服务项目108个,推动创建新一届全国精神文明单位22家。四是强化理论研究与交流互鉴。向中央和国家机关工委汇报工作2次,参加全国机关党建系统交流7次,专题调研8个州(市)机关党建工作,河北、山东等6个省(区)机关工委先后来滇交流。
(三)固牢组织建设之“本”,持续增强组织凝聚力。一是建强基层党组织。落实按期换届督促机制,编印机关“两委”换届工作手册,发出提醒函37份,督促换届和届中调整基层党组织84个。二是深化“扩先提中治软”行动。分类定级基层党组织1.04万个,整治软弱涣散基层党组织27个。编发《省直机关基层组织建设工作实务》。三是严格党员教育管理。完善党员教育管理和作用发挥机制,落实党员发展计划1710名,示范培训发展对象、入党积极分子和党务干部共1960人,选树首批“四好”党员100名。四是完善制度机制。深化机关党建制度改革,出台《省直机关党建督查办法(试行)》等制度9个,废止《党组(党委)书记抓基层党建述职评议考核实施办法》等规范性文件2个。
(四)找准党建赋能之“径”,持续增强服务保障力。一是强化服务效能。扎实开展整治“机关病”和“衙门作风”专项行动,细化15项具体任务。二是突出数智赋能。优化“云南评议”,新增“工作敷衍塞责”等8类监督事项,处置评议线索7800余条,督办不满意事项2900余件。三是激发群众和统战工作潜能。创新党建带群建工作模式,深入开展普惠性活动,建立“三统三化”职工运动会举办机制,7个片区4800余名职工参赛,组织1800余名职工疗休养。开展“云南山东优秀青年事迹云分享”活动,全网118万人在线观看。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
一、本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2025年度收入合计29,950,044.07元。其中:财政拨款收入29,950,044.07元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少12,678.30元,下降0.04%。其中:财政拨款收入减少12,678.30元,下降0.04%。主要原因是:厉行节约,行政、差旅需求压缩。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2025年度支出合计29,950,044.07元。其中:基本支出22,836,241.99元,占总支出的76.25%;项目支出7,113,802.08元,占总支出的23.75%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少96,007.42元,下降0.32%。其中:基本支出增加201,609.01元,增长0.89%;项目支出减少297,616.43元,下降4.02%。主要原因:本年人员较上年增加,干部职工晋级、晋档,人员经费支出增加;年度预算执行过程中,部分项目取消,资金退回财政。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会机关正常运转的日常支出22,836,241.99元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,262,292.39元,占基本支出的84.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,573,949.60元,占基本支出的15.65%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,113,802.08元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.政治素质能力提升项目支出5,875,970.23元,主要用于基层党组织建设提质增效,省直机关党委书记、专职副书记、党务干部、党员政治素质和履职能力提升培训,云南机关党建杂志和微信公众号平台运营等支出。
2.其他人员支出项目支出163,560.00元,主要用于2名劳务派遣员工的工资发放。
3.省直机关工委专题会议项目支出126,568.00元,主要用于工委年度召开会议工作经费。
4.省委机关老年人体育文化活动专项项目支出300,000.00元,主要用于老体协成员组织举办活动经费支出。
5.政务信息化运维服务项目补助专项项目支出413,700.00元,主要用于维护单位政务信息系统正常运行。
6.纪检监察工作经费项目支出80,969.85元,主要用于省委省直机关纪检监察工委办案工作经费。
7.2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴项目支出90,000.00元,主要用于发放选调人员生活、租房补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出29,950,044.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30,871.61元,下降0.10%,完成年初预算的86.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出24,510,248.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%,完成年初预算的84.91%。主要用于干部职工工资发放、行政运行、机关服务、事业运行等;造成预决算差异的主要原因是:人员退休,待遇经费开支减少;厉行节约,差旅、会议、培训进一步合并、压缩。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,778,907.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的95.04%。主要用于干部职工社保缴纳;造成预决算差异的主要原因是:2025年1名干部职工退休,缴纳费用减少。
9.卫生健康(类)支出2,244,010.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%,完成年初预算的91.54%。主要用于干部职工医保缴纳;造成预决算差异的主要原因是:2025年1名干部职工退休,缴纳费用减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,416,877.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的105.50%。主要用于干部职工住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是:2025年调整住房公积金基数。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元,决算为54,345.45元,完成年初预算的47.26%;支出决算较上年增加12,965.32元,增长31.33%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元,决算为37,598.45元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.18%,完成年初预算的47.00%;公务接待费支出年初预算为35,000.00元,决算为16,747.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.82%,完成年初预算的47.85%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,129.32元,增长12.34%;公务接待费支出决算较上年增加8,836.00元,增长111.69%;具体是国内接待费支出决算16,747.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加8,836.0元,增长111.69%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元,支出决算为54,345.45元,完成年初预算的47.26%,支出决算较上年增加12,965.32元,增长31.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元,决算为37,598.45元,完成年初预算的47.00%;公务接待费支出年初预算为35,000.00元,决算为16,747.00元,完成年初预算的47.85%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,公务用车使用次数和公务接待批次有所压减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加4,129.32元,增长12.34%;公务接待费支出决算增加8,836.00元,增长111.69%,具体是国内接待费支出决算16,747.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加8,836.00元,增长111.69%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是车辆购置时间较久,部分零件老化,导致修理费增加;二是本年度有7个省外机关工委到我单位调研交流,接待费相应增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于组织、规划、部署省直机关党的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省内州(市)县级机关工委工作汇报和其他省份省级机关工委工作交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2025年机关运行经费支出3,573,949.60元,比上年减少106,192.63元,下降2.89%,主要原因是:我单位2025年严格执行中央八项规定精神,节约部分办公费和差旅费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会资产总额23,872,110.28元,其中,流动资产229,969.74元,固定资产8,079,205.64元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,302,538.00元(净值),其他资产13,260,396.90元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,892,964.91元,其中无形资产增加601,200.00元、其他资产增加3,137,554.42元、固定资产减少551,117.00元、流动资产减少106,555.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值719,967.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额2,996,960.19元,其中:政府采购货物支出30,274.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,966,686.19元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
1.中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2025年度部门决算表