中国共产党云南省省级机关党校2025年度部门决算
来源:云南机关党建网     2026-08-25 10:18:04     【字体: 】    

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位,是省直机关开展干部教育培训、党员培训的主渠道,是学习宣传贯彻党的理论创新成果及路线方针政策的重要阵地。工作职责是:

(一)开展党的路线方针政策及省委、省政府工作部署的宣讲、培训;开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传;承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训。

(二)培训轮训省直机关副处级、中青年干部。

(三)开展省直机关专兼职党务干部、纪检监察及群团干部等的政治理论和业务培训。

(四)举办省直机关入党积极分子和党员发展对象示范培训班。

(五)围绕省委、省政府中心工作,聚焦改革发展稳定中的重大问题,开展决策咨询研究。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”工作要求,积极开展机关党的建设研究,为推进机关党建工作高质量发展服务。

(六)开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。

(七)完成工委和上级党校交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、教务处、教研部、培训部4个处室和机关党委,所属单位0个,执行政府会计准则制度。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.中国共产党云南省省级机关党校。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员20人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人(外聘人员);经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。

车辆编制1辆,在编实有车1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)坚持应训尽训。全年共举办各类培训班26期,培训学员2919人次,培训班次、人数较上年增加13%、7%,主办省直机关新任职县处级副职干部进修班3期、培训182人。

(二)力求讲全讲准。聚焦主题主线,抓好主课主业,党性教育和理论教育占比超80%,开发的张桂梅先进事迹党性教育等课程深受学员好评。结合省委“3815”战略发展目标和工委机关党建高质量发展三年行动计划,精准开展履职能力培训。抓实党务干部培训,开展党建理论、实务类培训10期,培训1738人。

(三)突出高质高效。加大案例教学比例,充实教学案例库。创新教学模式,在5期培训班次中实施“翻转实践课堂”,学员满意度达95.9%,推出“培育高质量党建品牌”等情景模拟课,提升学员实操能力,用好省内外红色资源,新开发5条特色教学路线。

(四)强化科研支撑。全年立项课题4个,建立科研和决策咨询工作制度,设立4个科研攻关小组,围绕机关党建等“小切口破题”开展研究,以研促教推出《党的二十届四中全会导学》等7门新课程。

(五)坚持人才强校。持续建强师资队伍,组织全校干部教师开展政治理论素养和履职能力提升培训,选派2名教师参加全省党校(行政院校)系统师资培训班。建成动态师资库,邀请“七一勋章”获得者1人、全国劳动模范1人、厅级领导干部17人次、专家学者174人次为学员授课。

(六)坚持系统观念。推动教学管理形成闭环,全年召开教学准备会12次,建立“一期一复盘”机制。密切与有关单位开展培训合作,坚持开放办学,推动教育资源共建共享。

(七)完善服务保障。落实过紧日子要求,严格财经纪律,印发内控管理制度。制定培训档案管理规定,管好用好档案室,推进图书室建设。抓实驻村帮扶工作,校领导赴挂联村调研宣讲,帮助驻村工作队改善工作、生活条件,按时拨付驻村工作经费,支持工作队开展工作。

 

第二部分 2025年度部门决算表

中国共产党云南省省级机关党校无政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党云南省省级机关党校无国有资本经营收入,未使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

(详见附件)

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省省级机关党校2025年度收入合计9189637.30元。其中:财政拨款收入9188627.30元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1010.00元,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计增加1014534.37元,增长12.41%。其中:财政拨款收入增加1236685.77元,增长15.55%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少222151.40元,下降99.55%。

主要原因是,一是工资增加导致人员类经费相应增加;二是2024年秋季学期起,我校承办的党员发展对象班、党支部书记培训班等相关由省直机关工委党费保障的培训班次,由以往的省直机关工委拨款后结算,变更为直接在省直机关工委本级实报实销。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省省级机关党校2025年度支出合计9188627.30元。其中:基本支出7076399.60元,占总支出的77.01%;项目支出2112227.70元,占总支出的22.99%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加999886.37元,增长12.21%。其中:基本支出增加1083632.80元,增长18.08%;项目支出减少83746.43元,下降3.81%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

主要原因是,一是调入2名遴选人员、1名军转人员、2名实习人员转正,加之2025年工资调标,人员工资增加,导致基本支出增加;二是厉行节约,调整了2025年度部分培训班次,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党云南省省级机关党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7076399.60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6229163.30元,占基本支出的88.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费847236.30元,占基本支出的11.97%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党云南省省级机关党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2112227.70元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

省直机关干部教育培训项目专项经费1832159.7元,主要用于支付当年干部教育培训产生的相关费用。

机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费178616.00元,主要用于支付当年教学科研和师资队伍建设产生的相关费用。

其他人员支出65640.00元,主要用于支付当年编外人员工资。

政务信息化运维服务项目补助资金35812.00元,主要用于教务培训系统运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省省级机关党校2025年度一般公共预算财政拨款支出9188627.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1236685.77元,增长15.55%,完成年初预算的105.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出7497940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.60%,完成年初预算的103.35%。主要用于在职人员工资薪酬发放,开展干部教育培训工作;造成预决算差异的主要原因是,一是调入人员增多导致工资增加,二是厉行节约调整部分培训班次。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出573162.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的102.86%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是,调入人员增多导致社会保障和就业(类)支出相应增加。

9.卫生健康(类)支出694146.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,完成年初预算的115.33%,主要用于在职人员医疗保险、医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是,调入人员增多导致卫生健康(类)支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出423378.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的134.02%。主要用于在职人员住房公积金缴存;造成预决算差异的主要原因是调入人员增多导致住房保障(类)支出增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,决算为900.00元,完成年初预算的2.57%;支出决算较上年减少4369.25元,下降82.92%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元,决算为900.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的5.29%;公务接待费支出年初预算为18000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3869.25元,下降81.13%;公务接待费支出决算较上年减少500.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少500.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元,支出决算为900.00元,完成年初预算的4.79%,支出决算较上年减少4369.25元,下降82.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元,决算为900.00元,完成年初预算的5.29%;公务接待费支出年初预算为18000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3869.25元,下降81.13%;公务接待费支出决算减少500.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省省级机关党校2025年机关运行经费支出847236.30元,比上年增加117569.14元,增长16.11%,主要原因是物业费增加。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、水电维修物业等运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党云南省省级机关党校资产总额448743.19元,其中,流动资产119759.3元,固定资产328983.89元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加64483.53元,其中固定资产增加289653.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值233400.00元;报废报损资产1项,账面原值233400.00元,实现资产处置收入3600.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额241398.92元,其中:政府采购货物支出44907.30元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出196491.62元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

干部教育培训:围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的基本理论、基本路线、基本方略,以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的,对党员干部开展教育培训。

科研和师资队伍建设:党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究,旨在分析情况并提出参考建议。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要,不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果,建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的干部教师队伍,更好地完成省直机关干部培训任务。

 

附件:

1.中国共产党云南省省级机关党校2025年度部门决算表

2.中国共产党云南省省级机关党校2025年度国有资产使用情况表

3.中国共产党云南省省级机关党校2025年度部门绩效自评情况表

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